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中国内部审计杂志
《中国内部审计》是中国内部审计学会主办的国家级主管刊物。2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批国家级学术期刊,是国内内部审计的权威刊物。自成立以来,它一直在不断调整和完善,并已成为大多数内部审计师的首选和必备出版物。成为各行各业内部审计机构开展内部审计工作的得力助手;成为企业、事业单位的领导和管理人员,会计加强管理,提高效益的良师益友;它也成为金融界和高校审计理论研究者的重要信息源和数据来源。 《中国内部审计》坚持服务基层,宣传内部审计成果,推动内部审计发展,宣传党和国家关于内部审计的方针、政策和法规,解读中国内部审计学会发布的内部审计准则,介绍一线内部审计机构和人员开展内部审计工作的成功经验、做法和技能,宣传先进内部审计单位和个人的优秀事迹。揭示内部审计实际工作中存在的问题,探索解决问题的方法和途径;展示国内外内部审计理论的最新研究成果;交流各级领导关于内部审计的知识、经验和做法,充分发挥内部审计的作用;及时、准确地传递国内外内部审计发展动态,以及国际内部审计师协会和美国中央情报局等资格考试信息。 -
中国内部审计杂志被以下数据库收录
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中国内部审计期刊荣誉
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中国内部审计杂志栏目设置
杂志现设专访、会员之窗、理论、实务、兼收并蓄
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1、《中国内部审计》文稿应资料可靠、数据准确、具有创造性、科学性、实用性。应立论新颖、论据充分、数据可靠,文责自负(严禁抄袭),文字要精炼。
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2020-01-22
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信息量好大,细嚼慢咽才能略知一二。很专业的读物。正版,物流快速,比实体店便宜,今后继续买,另外装帧印刷也精美值得阅读价格给力,是人的好选择,都可以看看。
长达三个月的审稿周期,主要因文章的审稿意见未能及时反馈的问题,积极跟编辑部沟通多次,编辑部电话估计打了不下数十次,每次都能及时沟通,最后重新选择审稿人,又送审了2次,才将审稿意见汇齐,感谢期刊社老师的耐心沟通。
三个审稿人一审意见分别是拒、改投或大修、中修,编辑让大修;大修后二审意见分别是接收、中修、中修,编辑让中修;中修后三审意见是小修、小修,编辑让小修;小修后编辑直接接收。前后历时7个月,编辑很负责,审稿人提问非常专业,问得很细。
投过一次,两个星期后返回审稿意见,基本正面,提的修改意见都是实验细节问题,给的修改期限是1个月,不敢怠慢,老老实实的改了重投,提交1个月后录用。
个人觉得该学报的审稿人是很认真负责的,提出的问题比较尖锐,有针对性。
速度挺快,1月底投稿,最近刚刚录用,前前后后差不多三个月。三个外审专家,一个一直拖着,最后编辑直接按照两个审稿专家的意见直接给出结论。负责的期刊,赞一个。
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一个外审专家没提什么意见,同意直接发表,令一个专家提了几条的意见,同意修改后发表。后来退修后进入主编复审,提出了5条修改意见,认为可以修改后发表。终于同意录用,还要等半年多才能见刊。